索引号:0115-0501-2017-02220033 分类:财政预决算 ;  发布机构:岱岳区文广新局 发文日期:2017年02月22日 名称:2016年岱岳区文广新局部门预算 文号: 主题词:
2016年岱岳区文广新局部门预算

 目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2016年部门预算表

一、2016年部门收支预算总表

二、2016年部门当年支出预算表(按功能科目)

三、2016年部门当年支出预算表(按经济科目)

四、2016年部门当年支出预算表(一般公共预算)

五、2016年部门当年支出预算表(政府性基金)

六、2016年“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分   

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家及省、市、区有关文化艺术与文物保护、广播电影电视、新闻出版、著作权管理工作的法律、法规和方针、政策,拟订有关规范性文件并组织实施。

(二)拟订全区文化艺术与文物、广播电影电视、新闻出版业事业、产业发展的规划并组织实施;推动全区文化体制改革,指导协调文化事业、产业发展;指导、协调全区重点文化、广电、新闻出版、文物基础设施建设,组织实施文化、广电、新闻出版、文物重大工程。

(三)指导、管理文学、艺术事业,指导各艺术门类的创作与生产,扶持具有保留价值的艺术品种;管理全区重大文化艺术活动。

(四)指导、管理全区社会文化事业,指导、协调全区群众性文化事业及少年儿童文化事业的建设与发展;指导全区图书馆、文化馆、文化站事业和基层文化建设。

(五)指导、协调广播电影电视宣传、事业、产业发展(包括电影、电视剧、动画片的创作生产),把握正确的舆论导向和创作导向;管理全区重大广播电影电视活动;组织推进全区广播电影电视领域的公共服务。

(六)监管广播影视节目的传输、监测和安全播出;监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;负责广播影视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

(七)管理岱岳区广播电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(八)管理全区文物、博物馆事业,指导、协调全区文物和非物质文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、维修、利用、宣传等工作;协调指导博物馆建设与发展工作;申报、管理文物维修经费。

(九)管理文化市场,拟订文化市场发展规划并组织实施;指导全区文化市场综合执法工作;负责全区文化艺术经营活动的行业监管;负责监管从事演艺活动的民办机构。

(十)负责对网吧等互联网上网服务营业场所实行行政许可和监督管理;负责全区网络游戏服务的监管工作。

(十一)拟订全区动漫、游戏产业规划并组织实施;指导协调动漫、游戏产业发展。

(十二)负责全区新闻出版单位行业监管工作,实施准入和退出管理;监管全区出版活动,拟订全区出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处违规非法出版物和违法违规出版活动;负责从事出版活动民办机构的监管工作。

(十三)负责全区报纸、期刊的管理工作;负责全区印刷业的监管工作;负责著作权管理工作;负责互联网出版活动的审核和监管工作;负责全区新闻记者证的审核和管理工作。

(十四)组织指导全区文化、广电、新闻出版、文物科学技术研究和开发应用工作,贯彻执行有关技术政策和标准,推动文化科技创新与进步。

(十五)管理全区文化、广电、新闻出版、文物对外及对港、澳、台地区的交流合作工作。

(十六)指导全区文化、广电、新闻出版、文物行业协会、学会等社团组织活动。

(十七)承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

文化广电新闻出版局预算包括:文化广电新闻出版局单位预算(本级)

纳入文化广电新闻出版局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

泰安市岱岳区文化广电新闻出版局

本级

 

第二部分  2016年部门预算表

1.2016年部门收支预算总表

单位:万元

            

          

     

2016年预算

     

2016年预算

一、一般公共预算拨款

944.7146

文化体育与传媒支出

944.7146

 

 

文化

940.7146

 

 

    行政运行

386.1846

 

 

群众文化

532.31

 

 

    其他文化支出

20.22

 

 

   文物

4

 

 

其他文物支出

4

本年收入合计:

944.7146

本年支出合计:

944.7146

六、上级补助

 

 

 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计:

944.7146

支出总计:

944.7146

注释:根据2016年科目表添加适合本单位的功能类科目

 

2.2016年部门当年支出预算表(按功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

2016年预算数

 

 

 

合计

944.7146

207

 

 

文化与体育传媒支出

944.7146

207

01

 

文化

944.7146

207

01

01

行政运行

944.7146

 

3.2016年部门当年支出预算表(按经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

944.7146

 

 

基本支出

386.1846

301

 

工资福利支出

350.82

 

01

基本工资

292.19

 

02

津贴补贴

58.63

302

 

商品和服务支出

27.84

 

 

办公费

8.60

 

 

公车运行费

6.00

 

 

会议费

2.00

 

03

公务接待费

2.00

 303

 

 对家庭和个人补助支出

7.5246

 

 05

 生活补助(遗属、独子)

7.5246

 

 

项目支出

558.53

302

 

商品和服务支出

558.53

 

06

群众文化支出

538.31

 

07

其他文化支出

20.22

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注释:根据2016年科目表添加适合本单位的经济类科目

 

4.2016年部门当年支出预算表(一般公共预算)

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

944.7146

 

 

基本支出

386.1846

301

 

工资福利支出

350.82

 

01

基本工资

292.19

 

02

津贴补贴

58.63

302

 

商品和服务支出

27.84

 

01

办公费

8.60

 

02

公车运行费

6.00

 

03

会议费

2.00

 

04

公务接待费

2.00

 

05

取暖费

9.24

 303

 

 对家庭和个人补助支出

7.5246

 

 05

 生活补助(遗属、独子)

7.5246

 

 

项目支出

558.53

302

 

商品和服务支出

558.53

 

06

群众文化支出

538.31

 

07

其他文化支出

20.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注释:根据2016年科目表添加适合本单位的经济类科目

 

 

6. 2016年“三公”经费支出预算表

                                           单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

8

0.00

6

0.00

6.00

2.00

 

 第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、本年收支预算总体情况

 2016年当年收入预算为944.7146万元,其中:财政拨款(补助)944.7146万元。

 2016年当年支出预算为944.7146万元,其中:一般公共服务支出944.7146万元。

三、本年支出预算情况

2016年当年支出预算为944.7146万元,具体情况如下:

一般公共服务(类)财政事务(款)支出944.7146 万元,主要用于工资福利支出350.82万元、商品和服务支出27.84万元、对家庭和个人补助支出7.5246万元、群众文化支出558.53万元。

四、“三公”经费预算表说明

2016年预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共8万元。与2015年预算持平。

 (一)因公出国(境)费预算0万元。

(二)公务用车购置和运行维护费预算6万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出


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